Historial de la página: Comprobante de Compra
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Revisión de la página: 2015/10/05 20:46
Ruta de accesso
Administración - Comprobantes - Comprobante de compra
Desde aquí el sistema permite generar un nuevo comprobante de compra, ingresando los datos correspondientes, modificarlo y/o eliminarlo.
Carátula
[Proveedor] Nombre del proveedor de la compra .
[U. O. Cliente] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[U. O. Propia] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Comprobante] Seleccionar el tipo de comprobante a ingresar, dentro de la lista desplegable.
[Talonario] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable
[Letra-Pref-Nro] Letra, prefijo y número de identificación del comprobante.
[Emisión] Ingresar fecha válida de emisión del comprobante dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Real] Ingresar fecha válida, dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Recepción] Ingresar fecha en la que fue recibido el comprobante, dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Próximo Vencimiento] Ingresar fecha en la que fue recibido el comprobante, dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Moneda] Seleccionar el tipo de moneda utilizado para el pago. Ingresar el monto.
[Período] ingresar Mes en el que fue emitido el comprobante, mm/aaaa.
[Situación] Seleccionar la situación de la entidad con respecto a la compra .
[Forma de pago] Seleccionar una dentro de la lista desplegable.
[Cuenta Patrimonial] Seleccionar dentro de la lista desplegable el tipo de cuenta.
[Observaciones] Ingresar cualquier tipo de dato que considere necesario.
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